15.10.2025 «Налоги в 2025 – 2026 годах. Основные изменения и подготовка к новым вызовам»
15.10.2025!!! Законопроект Минфина РФ о донастройке налоговой системы – сплетни или реальность? Будет ли с 2026 года НДС 22%, страховые взносы у всех 30%, а «упрощенцы» станут платить НДС после превышения дохода в 10 млн. руб.? Прогнозы и комментарий аудитора.
Цель семинара: разобрать основные изменения налогового законодательства, в том числе, «донастройку», связанную с увеличением налоговой нагрузки в 2026 году.
Разберёмся, что ещё можно успеть сделать до конца, текущего 2025 года для минимизации последствий нововведений
Целевая аудитория: для бухгалтеров, главных бухгалтеров, специалистов по налогообложению и всех заинтересованных лиц
Программа семинара
ЧАСТЬ I. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
1. Изменения по налогу на прибыль с 01.07.2025 и с 01.01.2026: поддержка русских воинов и молодых родителей. Как подготовиться работодателю.
2. !!! Новое положение о служебных командировках с 1 сентября 2025 года. Первые итоги.
3. !!! Изменения в системе премирования с 1 сентября 2025 года в Трудовом кодексе. Последствия для налогообложения.
4. !!! Снижение налоговой нагрузки по налогу на прибыль с 1 января 2026 года. Пошаговая инструкция для «перебежчиков» на УСН в новом году. Налоговое планирование. Что ждём до конца года.
5. Судебная практика по налогу на прибыль:
• Техдокументация как основание для определения срока полезного использования основного средства и подтверждение рекламных расходов у производителя.
• Расходы на питание сотрудников и их доставку на такси до работы. Условия учёта в налоговой базе по налогу на прибыль.
6. Прочие изменения.
ЧАСТЬ II. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
1. !!! Изменения в ЭДО по НДС с 1 января 2026 года: последствия обязательного перехода на УПД. Налоговая политика государства и как подготовиться к нововведениям.
2. !!!Изменения по НДС с 01.07.2025 и с 01.10.2025: поддержка СВОих до и после вступления в силу поправок, продление льгот для отдельных категорий плательщиков.
3. Судебная практика по НДС:
• Вычет по НДС в период отсутствия реализации. На что обратить внимание налогоплательщику.
• Перенос заявленных сумм вычета по НДС на другой период. Трактовка норм Налогового кодекса
• Условия получения вычета по НДС за пределами трёхлетнего срока
• Вычет по НДС на основании чеков ККТ (покупка ГСМ).
4. Прочие актуальные вопросы.
ЧАСТЬ III. НДФЛ.
1. !!! Изменения с по НДФЛ и страховым взносам с 01.01.2026. Меры социальной поддержки и последствия для работодателей. Подготовка локальных нормативных актов.
2. Командировочные расходы: выгодное уточнение от Минфина. НДФЛ при оплате расходов работника на проезд из аэропорта (вокзала) к месту назначения (размещения) и обратно при возвращении.
3. Судебная практика по НДФЛ:
• Договор займа с «самозанятым» - расчёт налоговой нагрузки для сторон договора.
• Обязанность налогового агента по уплате НДФЛ при переквалификации Прочие актуальные вопросы.
ЧАСТЬ IV. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ.
1. !!! ВАЖНО ОЧЕНЬ. Контроль ФНС за показателями финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика с 1 января 2026 года. Куда клонит налоговая и как подготовиться.
2. Прочие вопросы.
Регламент семинара: 15 октября 2025 года с 10.00 по московскому времени
Тестовое соединение: 14 октября 2025 года с 14.00 -15.00 по московскому времени
Стоимость семинара: 4000 рублей
Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
по электронной почте – study@ekb.uba.ru
Посмотреть «Весь список»