15.10.2025 «Налоги в 2025 – 2026 годах. Основные изменения и подготовка к новым вызовам»

15.10.2025

 !!! Законопроект Минфина РФ о донастройке налоговой системы – сплетни или реальность? Будет ли с 2026 года НДС 22%, страховые взносы у всех 30%, а «упрощенцы» станут платить НДС после превышения дохода в 10 млн. руб.? Прогнозы и комментарий аудитора.

Цель семинара: разобрать основные изменения налогового законодательства, в том числе, «донастройку», связанную с увеличением налоговой нагрузки в 2026 году.
Разберёмся, что ещё можно успеть сделать до конца, текущего 2025 года для минимизации последствий нововведений
 
Целевая аудитория: для бухгалтеров, главных бухгалтеров, специалистов по налогообложению и всех заинтересованных лиц
Программа семинара
 
ЧАСТЬ I. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
1. Изменения по налогу на прибыль с 01.07.2025 и с 01.01.2026: поддержка русских воинов и молодых родителей. Как подготовиться работодателю.
2. !!! Новое положение о служебных командировках с 1 сентября 2025 года. Первые итоги.
3. !!! Изменения в системе премирования с 1 сентября 2025 года в Трудовом кодексе. Последствия для налогообложения.
4. !!! Снижение налоговой нагрузки по налогу на прибыль с 1 января 2026 года. Пошаговая инструкция для «перебежчиков» на УСН в новом году. Налоговое планирование. Что ждём до конца года.
5. Судебная практика по налогу на прибыль:
Техдокументация как основание для определения срока полезного использования основного средства и подтверждение рекламных расходов у производителя.
Расходы на питание сотрудников и их доставку на такси до работы. Условия учёта в налоговой базе по налогу на прибыль.
6. Прочие изменения.

ЧАСТЬ II. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
1. !!! Изменения в ЭДО по НДС с 1 января 2026 года: последствия обязательного перехода на УПД. Налоговая политика государства и как подготовиться к нововведениям.
2. !!!Изменения по НДС с 01.07.2025 и с 01.10.2025: поддержка СВОих до и после вступления в силу поправок, продление льгот для отдельных категорий плательщиков.
3. Судебная практика по НДС: 
Вычет по НДС в период отсутствия реализации. На что обратить внимание налогоплательщику.
Перенос заявленных сумм вычета по НДС на другой период. Трактовка норм Налогового кодекса
Условия получения вычета по НДС за пределами трёхлетнего срока
Вычет по НДС на основании чеков ККТ (покупка ГСМ).
4. Прочие актуальные вопросы.

ЧАСТЬ III. НДФЛ.
1. !!! Изменения с по НДФЛ и страховым взносам с 01.01.2026. Меры социальной поддержки и последствия для работодателей. Подготовка локальных нормативных актов.
2. Командировочные расходы: выгодное уточнение от Минфина. НДФЛ при оплате расходов работника на проезд из аэропорта (вокзала) к месту назначения (размещения) и обратно при возвращении. 
3. Судебная практика по НДФЛ: 
Договор займа с «самозанятым» - расчёт налоговой нагрузки для сторон договора.
Обязанность налогового агента по уплате НДФЛ при переквалификации Прочие актуальные вопросы. 

ЧАСТЬ IV. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ.
1. !!! ВАЖНО ОЧЕНЬ. Контроль ФНС за показателями финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика с 1 января 2026 года. Куда клонит налоговая и как подготовиться.
2. Прочие вопросы. 
 
Регламент семинара: 15 октября 2025 года с 10.00 по московскому времени 
Тестовое соединение: 14 октября 2025 года с 14.00 -15.00 по московскому времени
Стоимость семинара: 4000 рублей
Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
по электронной почте – study@ekb.uba.ru
 
           
 

Посмотреть «Весь список»