28.01.2025 Онлайн-семинар «ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ В 2025 ГОДУ.ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ Комментарии Минфина и ФНС, судебная практика»
28.01.2025Целевая аудитория: Целевая аудитория: главные бухгалтеры, бухгалтера по расчету заработной платы
Программа семинара
1. Налоговая реформа по НДФЛ:
• Увеличение ставок НДФЛ. Прогрессивная шкала по «трудовым» доходам и двухуровневая шкала для «нетрудовых» доходов. Особенности расчёта НДФЛ с районного коэффициента.
• Материальная выгода от приобретения долей в уставном капитале.
• Новые обязанности работодателя (налогового агента) – увеличение срока удержания НДФЛ, учёт расходов налогоплательщика.
• Изменение порядка расчёта необлагаемого размера пособия при увольнении.
• Корректировка порядка налогообложения для физлиц при продаже жилья. Порядок взимания НДФЛ при продаже земельного участка
• Новые коды доходов и вычетов по НДФЛ с 01.01.2025
• Вычеты. Увеличение вычетов на детей и предельного размера дохода для вычетов на детей. Новый социальный налоговый вычет «за ГТО». Порядок предоставления. Применение профессиональных налоговых вычетов физлицами, занимающимися предпринимательством без регистрации. Перечень спортклубов, занимаясь в которых можно получить физкультурный вычет за 2025 год.
2. Страховые взносы в 2025 году
• Увеличение предельной величины при расчёте пониженных ставок страховых взносов.
• Предельная база по страховым взносам на 2025 год.
3. Налоговые риски для работодателя по налогу на прибыль и для работника, в случае получения сотрудником двойного вычета по НДФЛ. Реальные истории из аудиторской практики.
4. НДФЛ при выплате вознаграждений, компенсации стоимости лечения, аренды жилых помещений и автотранспорта, в том числе дистанционным работникам.
5. НДФЛ со стоимости проезда работника к месту командировки и обратно, если после неё работнику предоставляется отпуск, который он проводит в месте командировки.
6. Расчёт вычета по НДФЛ при продаже нескольких объектов недвижимости. Разъяснения ФНС.
7. Продажа физлицом квартиры, на которой был зарегистрирован юридический адрес организации.
8. Налогообложение денежного возмещения ущерба и компенсации морального вреда.
9. Компенсация сотрудникам стоимости проезда к месту работы и обратно.
10. Последствия перечисления головной организацией НДФЛ с доходов сотрудников обособленного подразделения.
11. Судебная практика по НДФЛ и страховым взносам:
• Основания признания подотчётных сумм доходом физлиц.
• Возмещения расходов на проезд к месту работы и обратно.
• Исполнение заёмщиком обязанностей налогового агента при выплате процентов в пользу заимодавца-самозанятого.
• Признаки выплаты «серой» зарплаты.
• Признание трудовым договора на управление обществом с ИП.
• Квалификация договоров фиктивными с бывшими сотрудниками, зарегистрированными ИП.
• Начисление взносов на матпомощь.
• Порядок оформления договоров и актов выполненных работ с самозанятыми.
12. Прочие вопросы.
Ответы на вопросы слушателей.
Регламент семинара: 28 января 2025 года с 12.00 по московскому времени
Тестовое соединение: 27 января 2025 года с 14.00 -15.00 по московскому времени
Стоимость семинара: 5000 рублей
Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
по электронной почте – study@ekb.uba.ru
Посмотреть «Весь список»