28.01.2025 Онлайн-семинар «ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ В 2025 ГОДУ.ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ Комментарии Минфина и ФНС, судебная практика»

28.01.2025

Целевая аудитория: Целевая аудитория: главные бухгалтеры, бухгалтера по расчету заработной платы


Программа семинара
1. Налоговая реформа по НДФЛ: 
  • Увеличение ставок НДФЛ. Прогрессивная шкала по «трудовым» доходам и двухуровневая шкала для «нетрудовых» доходов. Особенности расчёта НДФЛ с районного коэффициента.
  • Материальная выгода от приобретения долей в уставном капитале. 
  • Новые обязанности работодателя (налогового агента) – увеличение срока удержания НДФЛ, учёт расходов налогоплательщика.
  • Изменение порядка расчёта необлагаемого размера пособия при увольнении.
  • Корректировка порядка налогообложения для физлиц при продаже жилья. Порядок взимания НДФЛ при продаже земельного участка
  • Новые коды доходов и вычетов по НДФЛ с 01.01.2025
  • Вычеты. Увеличение вычетов на детей и предельного размера дохода для вычетов на детей. Новый социальный налоговый вычет «за ГТО». Порядок предоставления. Применение профессиональных налоговых вычетов физлицами, занимающимися предпринимательством без регистрации. Перечень спортклубов, занимаясь в которых можно получить физкультурный вычет за 2025 год.
2. Страховые взносы в 2025 году 
  • Увеличение предельной величины при расчёте пониженных ставок страховых взносов.
  • Предельная база по страховым взносам на 2025 год.
3. Налоговые риски для работодателя по налогу на прибыль и для работника, в случае получения сотрудником двойного вычета по НДФЛ. Реальные истории из аудиторской практики.
4. НДФЛ при выплате вознаграждений, компенсации стоимости лечения, аренды жилых помещений и автотранспорта, в том числе дистанционным работникам. 
5. НДФЛ со стоимости проезда работника к месту командировки и обратно, если после неё работнику предоставляется отпуск, который он проводит в месте командировки.
6. Расчёт вычета по НДФЛ при продаже нескольких объектов недвижимости. Разъяснения ФНС.
7. Продажа физлицом квартиры, на которой был зарегистрирован юридический адрес организации.
8. Налогообложение денежного возмещения ущерба и компенсации морального вреда.
9. Компенсация сотрудникам стоимости проезда к месту работы и обратно.
10. Последствия перечисления головной организацией НДФЛ с доходов сотрудников обособленного подразделения.
11. Судебная практика по НДФЛ и страховым взносам:
  • Основания признания подотчётных сумм доходом физлиц.
  • Возмещения расходов на проезд к месту работы и обратно.
  • Исполнение заёмщиком обязанностей налогового агента при выплате процентов в пользу заимодавца-самозанятого.
  • Признаки выплаты «серой» зарплаты.
  • Признание трудовым договора на управление обществом с ИП.
  • Квалификация договоров фиктивными с бывшими сотрудниками, зарегистрированными ИП.
  • Начисление взносов на матпомощь.
  • Порядок оформления договоров и актов выполненных работ с самозанятыми.
12. Прочие вопросы.

Ответы на вопросы слушателей. 
 
Регламент семинара: 28 января 2025 года с 12.00 по московскому времени 
Тестовое соединение: 27 января 2025 года с 14.00 -15.00 по московскому времени
Стоимость семинара: 5000 рублей
Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
по электронной почте – study@ekb.uba.ru
 

 


Посмотреть «Весь список»