28.10.2024 «Командировочные расходы и другие подотчётные суммы. Как принимать к бухгалтерскому и налоговому учёту, чтобы минимизировать риски непризнания. Последние разъяснения Минфина и ФНС»

28.10.2024

 Командировки есть у всех!

  Универсальный онлайн-семинар, на котором речь пойдёт о всех классических командировочных расходах и прочих затратах подотчётных лиц.
Подробно будет рассмотрен вопрос о документальном подтверждении указанных расходах для минимизации налоговых рисков и проблем с отражением в бухгалтерском учёте.
Вопросы слушателей и живые истории из практики бухгалтерии приветствуются!
 
Программа семинара
Нормативное регулирование и организация расчётов с подотчётными лицами.
• Нормативное регулирование учёта расчётов с подотчётными лицами. Законодательство, локальные нормативные акты организации, порядок документооборота.
• Правила оформления и первичные документы, форма заявления и РКО. 
• Выдача денежных средств из кассы, в т. ч. из выручки, выдача корпоративной карты, перечисление средств на карту работника.
• На что расходовать деньги с бизнес-карты можно, а на что — нет.
• Порядок завершения расчётов с подотчётным лицом (возврат неиспользованных подотчётных сумм, погашение задолженности по допущенному перерасходу).
• Проверка расчётов с подотчётными лицами при проведении налоговых проверок. Характерные ошибки и нарушения, выявляемые при проверке. Ответственность бухгалтера. Суммы, не возвращённые подотчётными лицами. Возмещение материального ущерба.

Хозяйственные расходы.
• Порядок учёта выдачи наличных денежных средств, выданных на хозяйственные расходы.
• Операции с подотчётными наличными денежными суммами, выданными на хозяйственные расходы: организация, документирование, отражение в учёте.
• Доверенность.
• Приобретение материалов, товаров, иных ТМЦ, в т. ч. ГСМ, канцтоваров и т. д. Основные требования к документам, подтверждающим расходование средств для хозяйственных нужд.
• Предел расчёта наличными средствами между юридическими лицами и ИП.
• Налоговые последствия: НДС, налог на прибыль, НДФЛ.


Служебные командировки.
• Понятие «служебная командировка». Положение о служебных командировках. Можно ли лицо, с которым заключён договор ГПХ, направить в командировку.
• Документальное оформление командировки.
• Табель рабочего времени и оплата труда во время командировки, присутствие на работе в день начала и окончания командировки, больничный во время командировки, возвращение не в день окончания командировки, совмещение командировки с отпуском.
• Расходы на проезд, электронный билет, опоздание на транспорт, изменение маршрута, использование такси, служебного или личного транспорта, аренда автотранспорта, VIP залы, поездки по городу во время командировки, услуги связи в командировке.
• Суточные, компенсация расходов на наём жилого помещения, прочие гостиничные услуги, аренда жилья.
• Сложные ситуации: если даты проезда не совпадают со сроками командирования, поездка в командировку на личном или служебном автомобиле, если завтрак включён в стоимость номера, организация проезда и проживания через туристическую фирму, однодневные командировки.
• Налогообложение командировочных расходов: налог на прибыль, НДФЛ и страховые взносы, НДС.
• Командировка и служебная поездка водителя – в чем разница. !!! Налоговые изменения с 2024 года.
• Оформление и порядок сдачи авансовых отчётов, утеря документов.
 
      Ответы на вопросы слушателей. 
 
Регламент семинара: 28 октября 2024 года с 10.00 по московскому времени 
Тестовое соединение: 25 октября 2024 года с 13.00 -14.30 по московскому времени
Стоимость семинара: 4500 рублей
Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
по электронной почте – study@ekb.uba.ru
 
            
 

Посмотреть «Весь список»