13.05.2024 «Ошибки в бухгалтерском и налоговом учёте. Признание, исправление, недопущение»

13.05.2024
 Семинар – обзор на основе «живых» примеров из аудиторской практики последних лет.
Теория и практика нарушений бухгалтерского и налогового законодательства.
Рассмотрим примеры массовых ошибок в бухгалтерском и налоговом учёте и их последствия. Также будут даны практические рекомендации по различным вариантам исправления.


Целевая аудитория: для бухгалтеров коммерческих организаций

Лектор: Найденов Евгений Владиславович, налоговый консультант, аттестованный аудитор с 1996 года, судебный эксперт, аттестованный преподаватель ИПБ России, обладатель диплома МСФО - АССА, ДипИФР (Рус.), имеет большой опыт в области налогового и бухгалтерского консалтинга, автор семинаров, а также ряда статей в федеральных и региональных СМИ по проблемам бухгалтерского учёта и налогообложения

Программа семинара

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Определение ошибки в бухгалтерском и налоговом учёте. Нормативные документы.

  2. Существенные и несущественные ошибки в бухгалтерском учёте. Ретроспективный пересчёт.

  3. Ошибки при составлении первичных документов бухгалтерского и налогового учёта. Способы исправления ошибок в «первичке».

  4. Исправительные и корректировочные счета-фактуры.

  5. Исправление ошибок в электронных первичных документах, в том числе, чеках ККТ.

  6. Ответственность для предприятия за ошибки в бухгалтерском и налоговом учёте.


ОБЗОР ТИПИЧНЫХ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЁТЕ. СПОСОБЫ ИСПРАВЛЕНИЯ

  1. Формирование первоначальной стоимости ОС, основания для её изменения.

  2. Ошибки при создании резервов в бухгалтерском и налоговом учёте. Методы исправления.

  3. Списание безнадёжной дебиторской и кредиторской задолженности. Последствия в бухгалтерской отчётности, риски налогообложения, в т.ч. по НДС.

  4. Безвозмездное пользование имуществом (бесплатная аренда). Последствия по налогу на прибыль и НДС для «арендатора» и «арендодателя» - опыт аудитора. (пп. 8 п.1 ст. 250 НК РФ, отсутствие записей в БУ).

  5. Выбытие активов и безвозмездная передача. Документальное оформление и последствия по НДС.

  6. Выплаты физическим лицам по договорам подряда и компенсаций сотрудникам, в т.ч. при оплате командировочных расходов. Ошибки в НДФЛ и страховых взносах.

Ответы на вопросы слушателей. 

 

Регламент семинара: 13 мая 2024 года с 10.00 по московскому времени 
Тестовое соединение: 10 мая 2024 года с 14.00 -15.00 по московскому времени
Стоимость семинара: 3500 рублей
Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
по электронной почте – study@ekb.uba.ru
 
                             

 


Посмотреть «Весь список»